2月份收到客户转入的款,对方没要发票,当月已经确认收入,现在对方又要发票,账务怎么处理?

简单如我
于2019-03-19 15:08 发布 1338次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你这个不是涉及账务处理的
你需要申报的时候,减少未开票收入,同时增加开票收入的
2023-08-30 12:37:43
同学你好
这个做收入结转成本就可以了
2023-08-30 12:01:40
你好,可以的, 没问题 你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,以后开票填负数申报即可。
2023-01-16 21:02:51
你好,可以每月按开票金额确认收入,成本也同步按确认收入部分结转。这样确认当月确认收入也会加上上月末几天的数,只是扎帐时间节点的问题,不影响
2021-10-05 23:19:19
借应收账款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费负数,
然后再做发票的,借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
如果是一般纳税人的话,在未开具发票一栏填写负数
开具的发票一栏填写正数
2022-03-21 08:26:36
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