2月有一笔款已经做收入并已经申报交税了,现在3月又补了票给客户,要怎么处理

木水星辰
于2023-03-23 11:43 发布 339次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-23 11:52
这个应该根据你公司的实际情况来处理,3月是否对这笔收入做了财务核算?如果没有的话,那么应该在2月份的税金账户上再补交税款。
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这个应该根据你公司的实际情况来处理,3月是否对这笔收入做了财务核算?如果没有的话,那么应该在2月份的税金账户上再补交税款。
2023-03-23 11:52:39
您好,把6月分录红冲,再按新开的发票入账,申报也是本月申报未开票收入负,还有蓝字发票正,本月不管账务还是增值税申报都是一正一负没有影响的
2024-08-20 17:44:58
您好
2月份开具发票后把一月份的分录红冲 然后再根据2月份开具的发票写分录
这样不会重复的哈
2024-04-16 19:44:26
你好!补开发票一般不会重复征税。已计入收入的部分,补开发票后,按照实际业务合规处理即可。但具体操作需遵循当地财税规定,建议核实确认。
2024-09-23 10:38:11
你好!金额是一样的吗?
2024-08-20 17:38:07
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