1月收到货款,发票2月开,1月做了收入和销项税,2月也交了1月的增值税,现在2月补开了发票,分录怎么处理?红冲1月的?在正常做一次2月开票的吗,增值税已经交的部分,分录怎么处理呢?

懵懂的小白菜
于2022-03-09 15:15 发布 833次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,红冲无票收入,然后再做发票的,借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费,负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2022-03-09 15:23:09
同学你好
这个可以一块写分录的
2022-10-12 16:54:22
同学你好
你这个分录不对
分录应该是
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
这个月末可以不用结转的
2022-04-12 11:26:40
您好,这个的话,甲公司 借 银行存存款 10000 贷 预收账款 10000 借 预收账款 10000 应收账款 11000%2B1430-10000=2430贷 主营业务收入 11000 应交税费1430
2023-12-08 21:12:30
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