送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-09 15:23

你好,红冲无票收入,然后再做发票的,借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费,负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费。

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你好,红冲无票收入,然后再做发票的,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2022-03-09 15:23:09
同学你好 这个可以一块写分录的
2022-10-12 16:54:22
同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
这个月末可以不用结转的
2022-04-12 11:26:40
您好,这个的话,甲公司  借 银行存存款 10000  贷 预收账款 10000  借 预收账款 10000    应收账款 11000%2B1430-10000=2430贷 主营业务收入 11000  应交税费1430
2023-12-08 21:12:30
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