送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-11-21 16:45

你好!你当时收的时候怎么做的,就做同样的分录,只是金额写负数

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相关问题讨论
你好!你当时收的时候怎么做的,就做同样的分录,只是金额写负数
2023-11-21 16:45:39
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品等 次月收到款项 借:银行存款 贷:应收账款
2019-11-03 13:16:18
新年好,之后发生退货,冲销收入就是了 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:其他货币资金 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022-02-09 09:24:07
你好,以后没有确认成本的时候不要确认收入 借:主营业务成本 贷:原材料或者库存商品等
2019-03-13 09:23:38
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-开票
2023-06-30 10:33:17
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