送心意

venus老师

职称中级会计师

2022-02-27 15:05

同学你们收别人的9000是你的收入,支付给别人的3000是你的成本,单独核算

婷婷 追问

2022-02-27 15:06

那就是销售费用3000,呦,贷银行存款3000,同时借应收账款9000,贷主营业务收入9000,对吗,

venus老师 解答

2022-02-27 15:10

那个300最好记入成本,与收入匹配是这样的

婷婷 追问

2022-02-27 15:12

但是我们款没有收到,这个月我们确认收入了,没有开票,就要做未开票收入缴纳增值税,这个3000可以等到下个月别人支付给我们钱了就扣款,然后做成本可以不

婷婷 追问

2022-02-27 15:14

老师,我们要对方确认收货了,平台才给我们打款,然后把手续费扣下来,下个月才能确认收货,我们这个月做收入不呀

venus老师 解答

2022-02-27 15:28

没有收到也要确认收入,作为应收账款

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相关问题讨论
同学你们收别人的9000是你的收入,支付给别人的3000是你的成本,单独核算
2022-02-27 15:05:03
你好,本月按照未票收入确认的
2022-09-07 11:23:06
你好 有没有收款呢 
2023-04-24 11:30:51
你好! 确认收入9000元。另外3000元由平台开票给你们做销售费用。 借:银行存款6000 销售费用3000 贷:主营业务收入
2022-02-28 01:26:44
你好 借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2022-01-07 22:49:26
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