老师,你好。我们4月份开了一张发票出去,已确认收入已申报纳税。现在对方说发现发票有误,需要退回重开。我们要怎么做账务处理呢?谢谢

笑靥花
于2023-07-12 17:43 发布 656次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-07-12 17:43
借应收账款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费负数,
这个是开红字发票,
然后重新开借应收账款,
贷主营业务收入
应交税费
相关问题讨论
不是,是申报了税费种,但交税为0
2023-04-25 17:28:37
你好,是的,是这样处理的
2022-02-25 19:52:06
你好,就是打开各个报表,有的地方是零保存,有的地方是填0再点保存的。
2022-03-08 23:00:50
您好,是的,纳税申报是根据财务报表填写纳税申报表的。
2018-09-04 21:04:53
你好 有报税实操可以学习对应的课程
税务实操模拟_税务实操练习_税务实操训练_会计学堂
https://lx.acc5.com/tax_practice_summary?page=bs/
2022-02-23 11:52:45
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笑靥花 追问
2023-07-12 18:07
郭老师 解答
2023-07-12 18:08