老师,我们公司有一些招的临时的,派传单那些。工资 问
需要提供付款记录作为发放工资的依据 答
老师你好,我们是做平台的,经常从后台提了很多钱到 问
同学,你好 无论对公流水是不是有体现。相关的收入,成本费用都要做的。 我们是做平台的,经常从后台提了很多钱到对公支付宝 按照实际发生做收入。具体什么平台?现在很多平台会推送数据给税务局。 然后那些不可以开票的,都是用的对公支付宝支付的 不开票,那你所得税不能税前扣除,请谨慎选择。 之前的货款,都要正常做分录 答
老师,个人卡由公司代办。公司去银行需要携带营业 问
你好,通常不需要的 答
做账时,收入和成本是分开做的吗,两者直接是不一定 问
你好。是分开做的,一定不相等的数字 收入是收入,成本是成本 答
公司为小规模纳税人所得税是每个月计提,每个月结 问
你好,你好是季度末那个月计提 答

老师,去年的分录借:主营业务成本-暂估39万 贷:应付账款-暂估39万,今年开回来39.5万,跨年怎么做账了,我是小规模,
答: 借,应付账款,贷,利润分配,未分配利润39, 借,利润分配,未分配利润39.5万。贷,应付账款 汇算清缴纳税调减5000
去年暂估了100万成本,今年收到了90万发票,剩下的10万是多估的收不到票了,今年做汇算时已经调增了10万,该怎么做账务处理呢,是把今年收到的90万发票附到去年暂估后面吗?多暂估的10万成本,是在今年记 借未分配利润10万,贷应付账款 这样处理吗?
答: 您好,把今年收到的90万发票附到去年暂估后面这个也是可以的, 多暂估的10万成本,是在今年记 借未分配利润-10万,贷应付账款-10 (这个分录是负数,应付账款才能平的)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们去年账上做了暂估成本入账借:主营业务成本 贷:应付账款/暂估今年收到的发票,我应该怎么冲销以前年度的暂估,怎么做比较准确。
答: 借:主营业务成本 负数 贷:应付账款/暂估 负数 借:主营业务成本 正数 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款/某公司 正数
老师好,请问去年暂估成本时借:主营业务成本贷:应付账款-暂估,今年收到发票,但是发票的金额比去年暂估的少,具体的分录怎么写?比如去年暂估的10000,今年收到发票8000相差2000怎么入账?
老师好,请问去年暂估成本时借:主营业务成本贷:应付账款-暂估,今年收到发票,但是发票的金额比去年暂估的少,具体的分录怎么写?比如去年暂估的10000,今年收到发票8000相差2000怎么入账?
去年暂估成本时,借原材料-暂估 144万,贷应付账款-暂估144万,今年5月31日前发票到账比暂估少了100万,后面下半年又来了100万,具体应该怎么做账啊




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2019-03-18 07:56
辜老师 解答
2019-03-18 07:58
小可爱 追问
2019-03-18 07:58
辜老师 解答
2019-03-18 07:59
小可爱 追问
2019-03-18 08:01
辜老师 解答
2019-03-18 08:08