送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-18 07:55

冲减暂估入库的凭证,按发票入账

小可爱 追问

2019-03-18 07:56

冲完暂估之后就正常入账吗,涉及跨年不用其他科目吗

辜老师 解答

2019-03-18 07:58

你冲减,然后按发票入账,其中差异就不大了,不要用其他科目

小可爱 追问

2019-03-18 07:58

如果来的发票是29万差1万怎么做啊

辜老师 解答

2019-03-18 07:59

这1万,你补结转营业成本就可以

小可爱 追问

2019-03-18 08:01

好的我试试谢谢老师

辜老师 解答

2019-03-18 08:08

好的,客气,帮到你就好

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借,应付账款,贷,利润分配,未分配利润39, 借,利润分配,未分配利润39.5万。贷,应付账款 汇算清缴纳税调减5000
2024-04-10 12:07:59
您好,把今年收到的90万发票附到去年暂估后面这个也是可以的, 多暂估的10万成本,是在今年记 借未分配利润-10万,贷应付账款-10 (这个分录是负数,应付账款才能平的)
2024-07-14 14:52:31
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2022-03-29 10:59:34
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2022-03-17 10:27:32
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2022-03-29 11:14:18
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