老师,我们去年账上做了暂估成本入账 借:主营业务成本 贷:应付账款/暂估 今年收到的发票,我应该怎么冲销以前年度的暂估,怎么做比较准确。

11876948484884
于2022-03-17 10:23 发布 1712次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-03-17 10:27
借:主营业务成本 负数
贷:应付账款/暂估 负数
借:主营业务成本 正数
应交税费-增值税-进项
贷:应付账款/某公司 正数
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出纳是对收付款业务签字
2022-04-02 02:03:12
您好
冲销暂估是负数表示 正确的
2019-10-20 19:53:47
依描述, 你是销售方吧?
2022-04-07 14:40:45
同学,您好,可以这样的。
2021-12-24 21:44:09
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