增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

预缴的所得税已交费:借:所得税 贷:应交税费-所得税;借:应交税费-所得税 贷:银行;结转的时候:借:本年利润 贷;企业所得税;当全年利润是负值的话,该怎么走分录?
答: 你好,已经做了计提,缴纳,结转分录 之后利润是负数,就不需要做任何处理了
预缴的所得税已交费:借:所得税 贷:应交税费-所得税;借:应交税费-所得税 贷:银行;结转的时候:借:本年利润 贷;企业所得税;当全年利润是负值的话,不做任何分录,但退税的该怎么走分录?抵税时分录怎么走?请具体帮忙写详细点
答: 你好,前面写的分录没问题,退税时借其他应收款贷应交税费—应交所得税 借应交税费—应交所得税贷所得税费用 摘要写那年亏损退税款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
企业所得税汇算清缴时,分录要计提吗,借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税,支付时 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款,结转时,借:本年利润 贷:所得税费用
答: 你好,需要做计提的,金额是多少?
老师,计提的所得税应该结转本年利润吧,计提时是:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税;结转时借:本年利润 贷:所得税费用
请问计提、缴纳企业所得税的分录是这样吗?计提 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 期末结转 借:本年利润 贷:所得税费用
补缴2016年的所得税。会计分录:计提时 借:所得税费用 贷:应交税费-所得税 缴纳时 借:应交税费-所得税 贷:银行存款 结转时 借:本年利润 贷:所得税费用 这样写对不对?
请问,所得税务的账务是不是以下的做法:借:所得税费用贷:应交税费——应交企业所得税本月结转时:借:本年利润贷:所得税费用下月缴纳时借:应交税费——应交企业所得税贷:银行存款





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