1月份给员工缴纳社保时未扣个人社保款,从2月份工资扣除的,但是1月份做账时分录记成其他应付款了,2月份做账时应该如何抵扣?
会计专员
于2019-03-15 14:05 发布 1295次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-03-15 14:21
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
你好,参考以上分录。
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
你好,参考以上分录。
2019-03-15 14:21:23

你好,同学。
借 应付职工薪酬
贷 其他应收款
2020-03-26 15:22:25

您好,那就在2月份的工资中,再把这部分差额扣回来就行了。
2017-03-01 21:52:31

把长期待摊费用换成管理费用,其他没问题
2019-03-12 14:14:19

既然已经扣下,冲“其他应付款”即可
借:其他应付款
贷:银行存款
2018-08-09 10:35:27
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