送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-12 11:59

你好,之前做了什么处理了

星空 追问

2019-03-12 12:01

之前我是直接借原材料,贷银行存款

小惑老师 解答

2019-03-12 12:05

那你分录处理不对 
借:预付账款 
贷:银行存款 
调整一下

星空 追问

2019-03-12 12:08

那我要把之前的做相反的分录吗?现在是三月份,发票日期是一月份,但是因为一月底二月我们放假,才收到的发票,我现在要怎么做分录?

小惑老师 解答

2019-03-12 12:52

借:预付账款 
贷:原材料 
在按照购进材料处理就可以了

星空 追问

2019-03-12 12:54

那现在我收到了专用发票,借原材料,应交增值税,贷预付账款吗?

小惑老师 解答

2019-03-12 13:12

是的,您的处理分录处理正确的

上传图片  
相关问题讨论
你好,之前做了什么处理了
2019-03-12 11:59:52
您好,10月份采购时暂估处理,借;原材料,贷;应付账款-暂估款。11月收到发票时,全额红冲上月的凭证,借;原材料,负数,贷;应付账款-暂估款,岁数,再按发票,借;原材料,应交税费-应交增值税-进项(取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。
2017-12-12 18:07:05
你好,是的,先暂估入库,取得发票后冲回再按照发票金额入账
2017-12-12 18:23:38
您好,先红冲原来入账的分录,再按发票做正确的分录即可。
2018-06-03 13:28:54
你好,如果你6月份以前开了销售发票,那么后期的就不能再抵扣了。
2023-12-06 08:49:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...