小规模纳税人的房租修缮公司,9月份预付了一笔7000的人工材料款,对方未开票,10月份收到发票,该怎么做账呢?
小娟
于2018-11-27 10:23 发布 800次浏览
- 送心意
Kim
职称: 中级会计师
2018-11-27 10:42
9月份入住 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:原材料 贷:预付账款
相关问题讨论

9月份入住 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:原材料 贷:预付账款
2018-11-27 10:42:21

应到按照实际购入、领用时间确认之。
2018-10-05 12:26:08

你好·如果材料没有使用,或者这个材料的产品没有销售,是可以抵扣的
2019-09-16 10:36:43

先做借管理费用 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行 发票到贴管理费用后面,有差额那就冲掉借管理费用 负数 贷其他应付款,按发票做
2019-09-04 15:00:11

6月做借预收 贷主营业务收入,应交增值税
2020-07-14 13:51:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小娟 追问
2018-11-27 10:44
Kim 解答
2018-11-27 10:45