老师工资每月个税只做计提申报,大约4个月才发一次 问
同学,你好 工资每个月计提。实际发放的时候再申报个税 答
老师好,建筑公司有300多万以前年度的已收款未开票 问
结转收入与补提销项 借:预收账款 / 应收账款(挂账余额) 贷:以前年度损益调整(不含税收入) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)(不含税收入 ×9%) 处理无法收回的尾款(坏账) 企业会计准则: 借:信用减值损失(尾款金额) 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:应收账款(尾款金额) 小企业会计准则: 借:营业外支出(尾款金额) 贷:应收账款(尾款金额) 结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 — 未分配利润 补缴税费与滞纳金 借:应交税费 — 应交增值税(已交税金) 借:应交税费 — 城市维护建设税等 借:营业外支出 — 滞纳金 贷:银行存款 答
请问超过三年无法收回的货款如何做分录? 问
借:营业外支出 贷:应收账款 答
报关单上只有申报日期,没有出口日期,怎么开发票? 问
查出口日期:登录电子口岸 / 单一窗口,查报关单结关信息,获取运输工具离境的出口日期(申报日期≠出口日期)。 开票规则:按出口日期所属月份开票,商品名称、数量、金额等与报关单一致,备注栏注明出口日期、报关单号等。 月底特殊处理:月底暂未结关,可先按合同 / 形式发票开票,后续以正式报关单信息核对修正;若当月未开票,次月做 “未开具发票收入” 申报,开票后调整。 风险提示:切勿按申报日期开票,避免收入确认与退税单证不符,引发补税或退税受阻。 答
老师,请问公司买茶叶公司自用的能入办公费用 问
可以的,公司买茶叶公司自用的能入办公费用 答

工人在我这里支款,报销一部分,剩下一部分从工资里扣除,关键是领导直接给他发的工资就扣除了剩下的那一部分,现在我这还挂着这个个工人的账冲不了,该怎么办
答: 您好,直接转为领导借款就行了。
一个工人从这儿支5000元现金,回来报销了1870元,剩下3130元从工资里扣。结果领导直接给工人的卡里打现金,等于我这现在这个工人还挂着3130元。领导给他发工资直接扣掉3130元,这儿的账不平,怎么冲账呢
答: 借:其他应收款:XX员工 5000 贷:现金 5000; 报销1870元做: 借:管理费用:差旅费 1870 贷:其他应收款:XX员工 1870 发工资时直接扣掉备用金余款做: 借:应付职工薪酬:工资;3130 贷:其他应收款:XX员工 3130
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好老师,我公司收到生育津贴了,生育津贴也高于工资,扣除产假工资了,剩下的生育津贴我已经给员工发了,但是现在其他应付款里面还有一部分生育津贴我怎么处理,这部分是扣除的工资,万分着急,谢谢解答
答: 你好, 其他应付款是当时计提多了吗?冲减回去就可以
公司老板的朋友 在公司交的社保 公司全部承担 包括个人部分。也是不给他发工资的 这样可以给他计提跟个人部分一样金额的工资吗 这样扣除 发工资金额是0 这样个人部分就从工资里扣除了 这样要申报个税吗?
公司销售部员工预支工资3700元,这3700元在工资里面抵扣,制作工资表时是不是就可以直接在里面扣除就行了?发工资时,就把剩余的工资发给这个员工。请问这个预支工资和发工资时的会计分录怎么做啊?
工资表办公室做的,出纳复核,因为公式未拉到,多付了一部分,我当月是挂了对应的人名上,但是到下月工资表直接在应发里扣除这部分多发的,挂在账上的就没办法冲掉了,有什么好的建议吗?





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