老师你好,就是公司有个员工公司给漏交了一个月社保费,现在公司给补交了,前期是已经从员工的工资表中把这个钱扣了,是个人的部分385,分录是,借应付职工薪酬,贷其他应收款-代扣社保385。现在公司给补交了一部分,297.5,分录是借,其他应收款-代扣社保297.5,借,银行存款297.5,剩余的差额部分补交不了,也就是385-297.5=87.5,这个87.5还在账上挂着了,这个月发工资把这个差额退还给员工了,这个分录怎么写老师,就是连同差额与工资一起发了,那挂账的那个87.5怎么冲,写分录老师。请教一下,老师。

lishiyan
于2021-04-27 11:49 发布 2189次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-04-27 12:20
同学你好
差额还了对吧
这个是在其他应收款有余额吗?是贷方余额?
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2021-01-25 10:46:36
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
你好同学
同学这个是其它应付好一些的你后两个分录就是全对的同学。
2019-08-19 22:29:54
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好
预付工资是第一种
借支是第二种
2022-01-11 20:44:15
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