送心意

涵老师

职称中级会计师,经济师

2019-03-09 20:25

借:其他应收款:XX员工  5000 
 
贷:现金     5000; 
 
报销1870元做: 
 
借:管理费用:差旅费 1870 
 
贷:其他应收款:XX员工   1870 
 
发工资时直接扣掉备用金余款做: 
 
借:应付职工薪酬:工资;3130 
 
贷:其他应收款:XX员工   3130

涵老师 解答

2019-03-09 20:51

您好:最后一个分录的数字应是1870,一着急写错数字了,抱歉

涵老师 解答

2019-03-09 20:54

您好:第一次数字对了,3130,这样才能把其他应收款冲掉。

暗香疏影 追问

2019-03-09 21:55

好的,谢谢老师了,感谢

涵老师 解答

2019-03-09 23:10

不用客气,祝工作顺利

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借:其他应收款:XX员工 5000 贷:现金 5000; 报销1870元做: 借:管理费用:差旅费 1870 贷:其他应收款:XX员工 1870 发工资时直接扣掉备用金余款做: 借:应付职工薪酬:工资;3130 贷:其他应收款:XX员工 3130
2019-03-09 20:25:12
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