送心意

陈娟老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-09 10:01

你好,罚款是做其他应收款,如果当月收回月末需要冲平。

追问

2019-03-09 10:04

老师,这个罚款是直接工资里扣除的,没有收回,那要月末处理吗?

追问

2019-03-09 10:05

就是说其他应收款可以有余额吗?

陈娟老师 解答

2019-03-09 10:08

余额是没有收回的部分  
如果从工资扣  扣多少冲多少其他应收款

追问

2019-03-09 11:01

老师,还想麻烦问下,扣除的部分要在应付工资前体现还是在应付工资后体现,到时实付工资都一样,但前后不同

追问

2019-03-09 11:02

能麻烦给个分录参考吗?谢谢

陈娟老师 解答

2019-03-09 11:03

借:银行存款 98  
       其他应收款 2(应还的钱) 
      贷:应付职工薪酬  100

陈娟老师 解答

2019-03-09 11:08

可以有剩余 比如借的比工资多

追问

2019-03-09 11:20

老师,我们月末计提工资时是借管理费用100贷其他应收款2贷应付工资98,那发放时是借应付工资98贷银行98,那这个其他应收2要做处理吗?

追问

2019-03-09 11:21

好像和你之前的不同

陈娟老师 解答

2019-03-11 08:59

那个分录借贷写反了  应试下面这个分录 
计提 
借:管理费用  100 
      贷:应付职工薪酬100 
借:应付职工薪酬  100 
      贷:其他应收款 2 
             银行存款98

上传图片  
相关问题讨论
你好,罚款是做其他应收款,如果当月收回月末需要冲平。
2019-03-09 10:01:45
首先:这部分款到底怎么处理,要请示领导。
2018-11-08 12:14:21
同学你好 这个可以的哦
2021-04-06 17:45:32
你好,填写在其他应付款栏次的
2018-04-17 16:57:02
你好是多扣了这个人的社保吗?
2020-07-10 08:36:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...