收到职工罚款记其他应收款,月末或年末要进行结转处理吗?
华
于2018-11-08 12:12 发布 1121次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

首先:这部分款到底怎么处理,要请示领导。
2018-11-08 12:14:21

你好,罚款是做其他应收款,如果当月收回月末需要冲平。
2019-03-09 10:01:45

你好,这要看你的汇总表选择的所属期,如果你选择是12月份的,就是12月份当月的数据。
2020-01-06 17:27:30

你好,钱是钱,账是账!你结你的账呗,钱让他在其他应收款是趴着就是了(不过,这样做是有涉税风险的)
2018-05-12 11:09:06

同学您好,看您单位的统计需要,一般情况下是一年结转一次,当然,除非您单位的上级部门或同级财政部门需要一月一报这个数据,那就需要一个月结转一次
2022-03-09 16:58:36
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