- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-12 14:17
我在做科目汇总表的时候,支付时记:借:其他应收款(100),贷:银行存款(100),收回来的记:借:银行存款(70元),贷:其他应收款(30元);做资产负债表里其他应收款,我用100-70=30元做的,对吗,谢谢
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认缴制下,在股东未实际出资前,实收资本不应入账。此时资产负债表中的实收资本项目应填 0
2024-09-01 04:11:23

你好;你去看看是不是 重分类了。 其他应付款 有余额; 分类 了
2022-03-25 11:59:24

你好; 贷方是 正数还是负数金额的?
2022-02-22 16:07:41

你好可以先归还,再续借
2022-01-05 12:16:55

你好,不正确,其他应收款期末余额是负数,需要调整到其他应付款栏次填写才是的
2021-07-30 16:43:20
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2016-06-12 14:05
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2016-06-12 21:16