外贸18年12月发的货,收到了客户付款,付给了工厂货款。19年一月才收到工厂发票。如果这样做账的话,那18年不是有收入需要缴税了么?
老曹
于2019-03-07 15:39 发布 628次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你可以先暂估入账,按暂估的结转成本的
2019-03-07 15:40:05

少付货款计入营业外收入处理
2019-01-08 14:03:51

你好,转入库存商品就好。 借:库存商品 贷:预付账款。
2020-06-22 18:25:00

您好,可以的,9月收到时,借;银行存款,6万元,贷:预收账款,6万元。10月收到时,借;银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,开具发票时,借;预收账款,6万元,贷:主营业务收入,6万元/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),6万元*增值税率/(1+增值税率)。11月再开具发票时,借;预收账款,10万元,贷:主营业务收入,10万元/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),10万元*增值税率/(1+增值税率)。
2019-10-22 21:56:46

先暂估入账
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
2018-12-29 10:06:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息