老板买茶叶自己喝计入什么科目,专票可以抵扣吗? 问
同学,你好 管理费用-福利费 不可以抵扣 答
老师,财务核算体系包括什么?怎么搭建财务核算体系 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
老师,我想问一下子公司的是独立法人,独立核算的吗? 问
是的,就是那样子的哈 答
想系统的学下,看那些视频,有没有什么顺序? 问
您好,你是要学什么了? 答

老师,你好,有一个这样的情况,想问下老师怎么处理,我们公司在17年,支付了100万货款给另外一个公司,一直没有收到发票。账上体现为预付款。今年和他们索要发票,客户找到了17年给开了50万发票,另外的50万今年给开,我该怎么做账
答: 你好,转入库存商品就好。 借:库存商品 贷:预付账款。
9月收到6万的预付款,10月收到10万的货款,同一个客户,因为发票不够在10月开6万多,11月开剩下的可以吗,这样的话如何做账
答: 您好,可以的,9月收到时,借;银行存款,6万元,贷:预收账款,6万元。10月收到时,借;银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,开具发票时,借;预收账款,6万元,贷:主营业务收入,6万元/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),6万元*增值税率/(1+增值税率)。11月再开具发票时,借;预收账款,10万元,贷:主营业务收入,10万元/(1+增值税率),应交税费-应交增值税(销项),10万元*增值税率/(1+增值税率)。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,一个网站项目,我司已预付设计公司部分货款,后面项目终止,预付款协商不用退回,对方也不愿意给我们开回发票了。这样怎么做账呢?
答: 你好 把预付账款转为营业外支出

