老师,建筑公司2026年开票有很大变动吗?有没有具体 问
只是甲供材今年不能再简易计税了 答
注册资本实缴需要缴纳什么税费?具体怎么操作流程 问
你好实收资本缴纳印花税 每年1月申报一次 答
老师 这个B 怎么理解 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
电子税务局固定在产发票关联的做法流程? 问
发票勾选抵扣 新增固定资产台账 进入长期资产发票关联,选发票绑定资产 校验提交 答
我们公司是食品生产企业,每个月开票200多万,2020成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

如果找不到发票,之前的分录是借管理费用贷其他应付款,冲减费用分录怎么写
答: 借:其他应付款 贷:管理费用 如果跨年 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:盈余公积 未分配利润
老师:1月预提了费用,借:管理费用,贷:其他应付款12月没拿到发票,冲减这笔费用,,借:其他应付款,贷:管理费用。这样对吗?还要不要别的什么分录?
答: 你好,冲销的分录,借:管理费费 负数 贷:其他应付款 负数 不需要其他分录。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年末计提福利费30000入管理费用,会计分录是:借 管理 费用-福利费30000 贷其它应付款 30000 支付时借: 其它应付款 19000,贷银行存款19000,但是要冲减之前计提的管理费用该怎么做分录?
答: 你好,是使用小企业准则吗?
今年预估费用20万,(分录为:借:管理费用 20,贷:其他应付款 20),如果明年5月31日之前收到发票18万,那收到发票时的分录怎么做?麻烦老师写上对应的金额,谢谢!
员工报销办公用品分录要计入其他应付款吗,分录怎么写借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-xx借:其他应付款-xx 贷:银行存款还是借:管理费用-办公费 贷:银行存款
之前分录 借费用借进项税额贷其他应付款,那红冲之前的进项抵扣分录是怎么做分录?因为之前把不能抵扣的代理机构开的机票发票抵扣了
之前员工垫付买东西的钱,800,分录是这样j借:管理费用 贷:其他应付款 付钱时,借:其他应付款 贷:银行存款 ,把两笔分录合并成一笔分录可以不?借:管理费用 贷:银行存款





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