@董孝彬老师,追问次数用完,确定直接在9月确认收入 问
您好,不会的,首先收到到不代表达到收入确认条件了,另外这么小的金额税务哪会去在意,本身没有增值税,我们的利润也不是正吧,我估计不为正,因为收入都没有,这笔还是走账的 答
企业取得的资产或资产负债组合应构成业务,不构成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
湖北省内的公司要做受益人备案吗? 问
你好,正在回复题目 答
如果计提了盈余公积,资产负债表中的未利配利润如 问
同学,你好 未利配利润要减少这部分 答
老师,你好!请问下公司付给税务师事务所咨询服务费4 问
那个根据业务需要支付是合理的 答

工资表中有校服费,伙食费扣除栏,要怎么录会计分录
答: 1计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 2发放工资: 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个人代扣社保 其他应付款-个人代扣公积金 其他应付款-个人代扣校服费 其他应付款-个人代扣伙食费 银行存款
工资表里,在加项有一栏为伙食费(应发工资60000万,含3000伙食费),在减项里也有一栏为伙食费3000,实发工资57000。请问怎么做分录?
答: 您好,根据您的描述,借成本/费用科目,贷应付职工薪酬60000,借应付职工薪酬3000贷其他应收款3000。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
工资表里,在加项有一栏为伙食费(应发工资60000万,含3000伙食费),在减项里也有一栏为伙食费3000,实发工资57000。因是包吃包住,这样显示是想让员工知道伙食费在工资里给了,因在公司开饭所以扣回实际的伙食支出已作费用做账请问发工资时怎么做分录?请问怎么做分录?
答: 计提工资,借:管理费用 6000,贷:应付职工薪酬 6000 发放工资,借:应付职工薪酬 6000,贷:银行存款 5700,管理费用—福利费 300




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沈家本老师 解答
2019-03-05 14:37