送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-26 21:41

您好,根据您的描述,借成本/费用科目,贷应付职工薪酬60000,借应付职工薪酬3000贷其他应收款3000。

小林老师 解答

2020-06-26 21:42

您好,借应付职工薪酬57000贷银行存款57000

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您好,根据您的描述,借成本/费用科目,贷应付职工薪酬60000,借应付职工薪酬3000贷其他应收款3000。
2020-06-26 21:41:38
这里有两个分录需要做。首先,如果是扣员工的伙食费,你需要做一笔从财务账户中减少应付职工薪酬的分录,同时,你也需要做一个从财务账户中增加应收账款的分录。这样就能够将伙食费支付纳入财务核算中了。
2023-03-24 11:23:47
计提工资,借:管理费用 6000,贷:应付职工薪酬 6000 发放工资,借:应付职工薪酬 6000,贷:银行存款 5700,管理费用—福利费 300
2020-06-29 18:12:48
你好!你们加班费怎么算呢,按法定两倍吗
2022-04-28 16:32:28
你好,你这些扣除都是实发工资时扣除吗?就是说工资在发放时候扣除?之前是挂账了吗
2022-01-22 08:17:30
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