2018年12月份收到的代开的增值税专用发票已经认证做账,现在发现发票开错了,怎么红冲,购买方怎么进行账务处理
yaya爱学习
于2019-03-05 14:20 发布 882次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-03-05 14:21
您好,你们开红字信息表给对方开红字发票给你们入账,进项税额转出
相关问题讨论

您好,你们开红字信息表给对方开红字发票给你们入账,进项税额转出
2019-03-05 14:21:03

你本月和正常发票一样处理,下月冲红时再做相反的会计分录
2019-01-13 09:09:22

发票寄回让销售方自行红冲再重开
2019-01-10 15:39:35

对方也把正确的发票开过来了
2018-06-25 16:46:59

你好,之前分录不变金额是负数就可以了
2018-09-28 19:02:21
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