按劳务工资冲暂估回来,去年的暂估借:劳务成本贷:应付账款,今年冲回会涉及资金这个怎么处理呢?

跳探戈的蚂蚁
于2019-03-05 13:03 发布 1495次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-03-05 13:10
同学,你好。
付款时的资金吗?
直接冲你的应付账款
相关问题讨论
同学,你好。
付款时的资金吗?
直接冲你的应付账款
2019-03-05 13:10:43
做红字 以前年度损益调整科目代替劳务成本就可以 ,最 后将以前年度损益调整科目转入未分配利润,无余额
2018-04-13 18:55:21
借应付账款贷利润分配。
2022-04-21 14:28:37
发票金额与暂估金额有差异吗
2020-04-30 12:35:09
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2021-04-26 11:03:00
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