送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-03-05 12:17

借主营业务成本负数 其他应收款贷应交税费-应交增值税-进项转出

玻璃心 追问

2019-03-05 12:28

贷什么?

玻璃心 追问

2019-03-05 12:33

我说错了,比如我主营业务成本是3000,进项税是480.其他应收款是3480元,可以教一下完整的分录吗?上个月已经认证的票已经作废了,

郭老师 解答

2019-03-05 12:35

借主营业务成本-3000其他应收款3480 
贷应交税费-应交增值税-进项转出480

玻璃心 追问

2019-03-05 12:37

月末的时候进项税转出还需要结转吗?

郭老师 解答

2019-03-05 12:38

和你进项销项一样,月结转的就结转,年末结转的这月不用结转

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相关问题讨论
借主营业务成本负数 其他应收款贷应交税费-应交增值税-进项转出
2019-03-05 12:17:33
你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本 收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
2018-01-17 11:46:40
这个要根据你企业的真实经济业务进行判断。
2017-02-16 10:42:59
你好,另外的1000确定不用给了?
2016-12-20 14:49:42
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