老师,之前注册资本是认缴的,一直没有到位。现在股 问
那个次年1月申报印花税就行,在工商年报的官网其它公示里边公示 答
你好老师,有没有完善的财务制度模板?发几份我参考 问
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老师:小规模商贸纳税人, 签订一份销售谈的就是不含 问
申报收入计算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未开票收入”,缴增值税≈0.99 元。 降风险措施: 全额申报,不隐瞒未开票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 税、不开发票)、送货单、收款凭证; 做账时按 “借:银行存款 100,贷:主营业务收入 99.01、应交税费 0.99” 处理; 避免长期大量无票销售,尽量引导甲方要票。 答
老师,您好,一般纳税人医药公司,有两个仓库给做仓储 问
您好,只要有这个经营范围是可以的,没事 答
您好老师,过节我购买的礼品赠送客户,礼品的发票是 问
1、采购月饼 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额)专票才使用 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税 答

建筑行业,2月预缴了2个点增值税,但是公司2月未开票,预缴的这个表是不是应该这样填写,下个月是不是就会变到起初数字,四月份申报是不是就能在申报表里面体现分次预缴的数字了
答: 您好,可以这样填写。下个月会有余额,一直这样,知道你填写本期实际抵减 减完了才不会有数据
七月份预缴了一部分增值税,八月初我申报7月份的增值税,预缴的增值税我填表四哪个位置,我看表四里有就有建筑行业,出租不动产填写的位置,不属于这这行业,应该在哪呀
答: 您好,贵公司如果是一般纳税人的,直接填写主表第28行,小规模纳税人的填写主表第21行。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一月在其他地方预缴了增值税,看一月的进项票多了就没有把预缴税这个做账,我留到了2月份做账,可是现在申报二月份的申报不起,说是这边的数据和税务系统后台的不一致?当月预缴的税只能当月做账嘛?
答: 是的,只能抵当月的,你1月进项多当时可以少认证点的
没有开发票零申报,但是今天申报了2月份的预收款并预缴了增值税,请问增值税纳税申报表是不是要填写附表四,预缴的税款不需要在主表中填写,等到实际抵扣增值税的时候再在28行填写呢?
老师,您好,请问我公司是建筑公司,1月份异地预缴税款在2月份退税了,假如2月没有业务,那3月份申报增值税附表四里抵减税额本期发生额就是退税的这个增值税金额是吗?是一个负数?
老师,2019年2月申报2019年1月的个税时,申报表后面倒数第二列为什么会出现已预缴数呢?不是第一次申报吗?预缴数是哪里来的
建筑企业,有外地工程是新项目,到当地预缴税款本来应该预缴2%,但是吧预缴表填错了,预缴了3%,我们下个月申报税款时,是抵扣2%还是3%


.小方. 追问
2019-03-05 12:52
小黎老师 解答
2019-03-05 13:04