单位由于前期会计入账的原因,将其他应收款pos机在资产负债表中提现出来是负数,现总单位要求资产负债表不能出现副数,要调整一下,怎样调整?其他应收可以往那个科目里调整?
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于2019-03-04 15:59 发布 666次浏览
- 送心意
可可老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

其他应收款是负数需要重分类到资产负债表的其他应付款里
2019-03-04 16:17:56

您好!你现在是其他应收款贷方余额是吗
2019-02-21 10:27:35

其他应收款是负数,就是计入其他应付款。属于其他应付款列示的内容
2020-06-13 11:01:25

您好
资产负债表上出现其他应收款为负数可以不调整
2020-04-21 09:19:08

你好 应该把应收账款的贷方余额转入预收账款的贷方
2020-07-14 14:55:58
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