送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-02-21 10:27

您好!你现在是其他应收款贷方余额是吗

1369667468 追问

2019-02-21 11:25

是的

宋生老师 解答

2019-02-21 11:29

你好!借其他应收款 贷其他应付款。金额写正数

1369667468 追问

2019-02-21 11:31

老师,我打出去的货款退回,应该是 
借:银行存款(正数) 
       银行存款(负数)

宋生老师 解答

2019-02-21 11:32

你好!你具体是发生了什么业务? 
你收到退回的货物了吗

1369667468 追问

2019-02-21 11:40

由于单位名称有误,银行退回

宋生老师 解答

2019-02-21 11:43

你好!你支出这个货款的时候如何做的分录?借应付账款 贷银行存款?

1369667468 追问

2019-02-21 11:59

借:长期待摊 
贷:银行存款

宋生老师 解答

2019-02-21 13:48

你好!你这样的话,做相反的分录就可以了。冲减的时候做相反的分录。

上传图片  
相关问题讨论
您好!你现在是其他应收款贷方余额是吗
2019-02-21 10:27:35
其他应收款是负数需要重分类到资产负债表的其他应付款里
2019-03-04 16:17:56
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 往来科目是这样计算填写的
2018-09-07 15:31:08
你好,你可以做这个调整分录 借;预付账款,贷;应付账款
2019-06-14 10:47:01
要把这些科目在报表上做重分类,账面可以不调整的
2019-05-28 08:46:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...