资产负债表里其他应收款出来是负数,应怎样调整成正数,往那个科目调整,会计分录怎么做
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于2019-02-21 10:26 发布 2655次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-02-21 10:27
您好!你现在是其他应收款贷方余额是吗
相关问题讨论

您好!你现在是其他应收款贷方余额是吗
2019-02-21 10:27:35

其他应收款是负数需要重分类到资产负债表的其他应付款里
2019-03-04 16:17:56

你好
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
往来科目是这样计算填写的
2018-09-07 15:31:08

你好,你可以做这个调整分录
借;预付账款,贷;应付账款
2019-06-14 10:47:01

要把这些科目在报表上做重分类,账面可以不调整的
2019-05-28 08:46:46
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