送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-03-02 11:05

您好,先把暂估冲红 
借:主营业务成本~暂估40贷:应付账款

暖暖老师 解答

2019-03-02 11:06

40是红字,再做一笔39的就可以

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相关问题讨论
您好,先把暂估冲红 借:主营业务成本~暂估40贷:应付账款
2019-03-02 11:05:45
您好,收到发票,先做,借:主营业务成本 贷:现金或者银行存款等科目,再做借:主营业务成本,负数 , 贷:应付账款暂估,负数。
2019-03-20 22:22:16
你好 金额一致的发票带到凭证后面可以
2020-08-18 13:21:42
你好 你当时2017年汇算清缴的时候 这个成本调整了吗?
2019-10-28 14:19:43
您好: 冲抵原分录 借:应付账款-暂估10 贷:以前年度损益调整10 收到发票: 借:主营业务成本/库存商品等XX 应交税费-进项税 贷:银行存款或应付账款等
2020-03-13 10:08:27
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