请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

老师您好,请问在2019-2020年我们公司发生几笔业务记错账,然后现在需要调账,就比如,公司代付电费1000.17元,记账时:借:应收账款-A公司1000贷银行存款:1000,调账的话:调2019年X月x日记xxx凭证少记账0.17,借:应收账款1000.17,,贷银行存款1000.17?跨年调账有什么需要注意的吗?其他调账是不是也是这么调?
答: 你好,这个你做了收入吗?如果没有涉及到损益的话,只需要做这个就可以。
更正凭证的时候 比如 借 应收账款100 贷 银行存款100 多做或则少做了20 类似这总情况下月必须冲红了这张在更正 一共做两张凭证一红 一蓝还是下月更正直接可以多做的冲负数 少做的在做一张加上就可以了。
答: 你好,把多余的红冲了就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,上月凭证银行存款229599.24应收账款229599.24现在发现上月银行存款应收账款都多算了一块钱进去,实际金额是229598.24,但是应收账款和附件金额是一样的,就是多算了一块钱进去这种情况怎么调凭证
答: 你好,各自调减一块红字






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莉莉 追问
2019-03-01 11:43
郭老师 解答
2019-03-01 11:48