2月认证了以前月份的发票,填纳税申报表表二时,这个金额填哪里,是一申报抵扣的进项税额 还是三 待抵扣进项税额

6
于2019-03-01 10:42 发布 1492次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-01 10:42
你好,是本期认证相符本期抵扣的进项税额
相关问题讨论
你好,是本期认证相符本期抵扣的进项税额
2019-03-01 10:42:52
@李方亮老师:我填在第四其他的本期认证相符的税控增值税专用发票一栏里了,然后申报抵扣的进项税额就自动生成了数据。我就是不知道填其他里对不对?
2017-08-11 12:00:30
老师一栏有本期认证相符且本期申报抵扣,三栏有本期认证相符且本期未申报抵扣,这两个有什么区别,分别在什么填呢
2019-08-11 20:03:49
同学你好,填写到待抵扣进项税额这栏。
2022-01-10 17:56:26
你好 你不是辅导期 正常抵扣的是填写在本期相符申报抵扣进项税额里。
2018-12-12 14:37:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



6 追问
2019-03-01 10:43
6 追问
2019-03-01 10:46
邹老师 解答
2019-03-01 10:56