老师,我现在补申报8月份认证过的一张进项税发票,没有抵扣过的,请问我该如何填主标和附表二,没有销项,主标填进项税额行,应抵扣税额合计,期末留抵税额,附表二填哪里?应该填申报抵扣的进项税额还是带抵扣进项税额
啦啦啦123478
于2016-10-28 12:35 发布 1085次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-10-28 12:47
老师,主表填的正确吗,附表二只要在本期认证相符且本期申报抵扣那里填写吗,三、带抵扣进项税额那里要填写吗?
相关问题讨论

你好,本期认证相符且本期申报抵扣那里
2016-10-28 12:45:34

您列的式子是正确的。
2018-07-23 14:45:13

你好,如果是进项大于销项,不用做账务处理在应交税费应交增值税进项税科目下有余额就可以
2019-10-19 17:35:47

您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32

您好,实际抵扣饿,应该填2400
2020-01-01 19:35:24
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