刚接手一家建筑企业做账,从2019年1月份开始做,但是之前那个会计做账全部按照银行流水来做的,并没有按照权责发生制,而现在我要做2019年1月的账务,1月份发生了一笔工资的支出,实际上是2018年12月份的工资,这笔工资该怎样做账呢?
邓世芳
于2019-02-27 10:35 发布 951次浏览
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小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,这种情况下,因所属期2018.12月未计提,当期计提当期发放。
2019-02-27 10:38:08

根据银行流水对账单来调,按对账单实际发生时间进行调整。
2019-02-26 17:47:09

把她之前的帐冲掉,重新确认收入。
2019-03-18 18:56:46

借:预收账款 贷:以前年度损益调整
2019-03-19 16:21:54

你好,同学。
如果全部之前的做调整,工作量太大,比较麻烦。
建议调整1月的,后期对应就可以了。
直接在1月承担2笔税。你把1月的计提出来就是了
2019-02-26 18:50:22
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