18年对应各公司设的应收账款明细账,之前有几个公司贷方有余额,2019年直接将相应公司的明细账转下来,余额一直在贷方,一直不开发票会有影响吗?可以怎么处理?还是必须要开发票?
mua! (*╯3╰)
于2019-02-27 09:49 发布 709次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2019-02-27 09:50
如果收入已经发生,当然开票、计税了。
相关问题讨论

你好 借应收账款2345 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 不开票先做无票收入交税了
2019-12-02 11:19:50

如果收入已经发生,当然开票、计税了。
2019-02-27 09:50:35

1.与客户对帐后就能开发票了,开票日期就是发票日,销售方实际收到货款的时间是收款日,销售方给购买方的付款期限一般从开票日算或者从发货时间开始计算,具体时间双方协商.
2.应收帐款回收没什么流程,一规正规的企业都会守信用的,到了付款期就会付款
2015-10-15 13:29:10

你好,二级明细科目你可以根据自己的需求设置的
2022-03-31 13:20:47

没有明细可以不建,但要尽快搞清明细吧
2017-04-03 11:38:30
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2019-02-27 10:34