是这样的老师,我一月份的增值税税款已经在这个月缴纳了,进项发票也已经勾选认证了,今天我想让销售方开一张红字发票冲销上个月我勾选的其中一张,然后再去国税局修改申报表做进项税转出可以的吗?然后补缴少缴的税款,超过征税期就缴纳滞纳金
噜噜噜
于2019-02-26 16:17 发布 695次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-02-26 16:18
你好!开红票的话不用修改上个月数据,只影响开票月份增值税
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你好!开红票的话不用修改上个月数据,只影响开票月份增值税
2019-02-26 16:18:32

你开了红票就要进项税转出!
2019-10-11 10:11:54

您好!对于开红字的,是开了多少红字就转出多少。
2018-06-07 09:14:17

你好,是做进项税额负数
2019-03-06 16:10:26

你好
跟销售方协商好以后对方可以开红字发票冲红的
2021-05-28 11:42:08
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