请教大家一个问题:我在去年7月份的预提了前年的坏账,做了如下分录: 借:以前年度损益调整 贷:其他应收款 月底转损益 :借:本年利润——未分配利润 贷:以前年度损益调整 最后发现资产负债表和利润表不一致,刚好资产负债表中的未分配利润和利润表中的差异是这个数。(网上看了一下,让这种情况调资产负债表中未分配利润和相应科目的期初数,不知道怎样做对不对,如果这样,那我1到6月的期初数和7月的就不一样的)请教一下给位前辈如何处理。谢谢!!
伶俐的黑夜
于2014-09-20 09:21 发布 825次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,是的,会破坏,发生了 以前年度损益调整业务,需要这样计算勾稽关系
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整
2019-07-11 11:40:34

你好!以前年度损益调整科目应该是没有余额的转入未分配利润。保持资产负债表和利润表的勾稽关系,需要更改资产负债表相关调整科目的年初余额。
2019-08-23 16:49:54

你好,是的
2017-05-04 11:05:31

你好这个不能直接对现金和银行,这个是需要调对应年初数,
2021-06-10 10:03:50

你好!
盈余公积是从净利润中提取的(一般不通过“以前年度损益调整”)
2019-08-16 18:40:43
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