上月有一笔进项税是做福利的没做进项税额转出,这月改回来是借:上月负数 借:进转正数吗
陈住气过中级
于2019-02-25 16:16 发布 518次浏览
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轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

借:应交税费-应交增值税-(进项税转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税) 红字
2019-02-25 16:33:02

你好!按原凭证冲红,然后再做蓝色正确的就可以,
2016-07-20 21:54:20

借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2016-10-18 16:33:40

借:管理费用-服务 负数
借:应交税费-应交增值税-进项税额 负数
贷:预付账款 负数
2020-05-07 17:45:06

这个月做借应付职工薪酬贷进项税额转出
2019-02-18 16:53:59
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