送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-07 17:45

借:管理费用-服务 负数 
借:应交税费-应交增值税-进项税额 负数 
贷:预付账款 负数

薰宝妈妈 追问

2020-05-07 17:46

老师的意思是直接做进项负数,不做进项税额转出吗

maize老师 解答

2020-05-07 17:48

是的,这个不是不得抵扣那种,直接做负数就可以,不做进项税额转出比较合适

薰宝妈妈 追问

2020-05-07 17:53

那如果做进项税额转出的话,分录该怎么去做

maize老师 解答

2020-05-07 17:56

借:管理费用-服务 负数

贷:预付账款 负数  贷进项税额转出,

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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
借 :管理费用-冰箱 688.79 应交税费-应交增值税(进项税额)110.21 贷: 银行存款 799.00 进项转出 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21 借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21 转费用 借: 管理费用 110.21 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21 这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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