送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-02-24 20:56

你好。同学。 
首先将去年的分录冲红。 
再通过以前年度损益调整科目调整。 
借:以前年度损益调整 
应交税费-增值税-进 
贷:应付账款 
借:盈余公积 
未分配利润 
贷:以前年度损益调整

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你好。同学。 首先将去年的分录冲红。 再通过以前年度损益调整科目调整。 借:以前年度损益调整 应交税费-增值税-进 贷:应付账款 借:盈余公积 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-02-24 20:56:58
因为已经跨年了,多结转的主营业务成本 1000通过以前年度损益调整进行调整 借:原材料1000 贷:以前年度损益调整 1000
2020-04-04 23:48:19
为啥要调整了《收到的金额有差异?
2023-08-03 14:44:18
你好!冲掉原来的,在作一张新的就可以,你们是一般纳税人的话收到专票抵扣进项税成本金额要减少
2018-05-08 17:20:53
您好 取得发票 借:应付账款——暂估应付账款 300000 贷:应付账款 280000 以前年度损益调整 20000 借:以前年度损益调整 20000 贷:利润分配——未分配利润 20000
2019-06-06 13:33:04
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