汇算清缴做完了,要交税,是在5.31号之前划款就可以, 问
同学,你好 在5.31号之前划款就可以 答
我开发的客户 把客户介绍给A公司,A公司转我3万费 问
您好,这个开现代服务*服务费就可以 答
你好老师学校这个来的文具店跟奶茶店可以申请简 问
同学,你好 简易计税? 你是小规模吗? 答
老师您好,我们没有成本发票可以先咱估吗?5.31日之 问
你好 如果是已经发生的支出,还没有取得发票,是可以先暂估入账的。汇算清缴之前需要取得相应发票 才可以税前扣除的。 ECT , 是ETC,车辆通行费吗? 折旧费,需要看具体是什么资产的折旧,可能是成本,也可能是费用的 答
你好老师,公司汇算清缴25年有暂估材料入账,去年的 问
2025 年的暂估材料,要在 2026 年 5 月 31 日(汇算清缴结束前)开进来发票,才能在 2025 年税前扣除。 不是开 “前年” 的票,而是: 去年(2025 年)暂估入账 今年(2026 年)汇算前(5 月 31 日前)拿到2025 年业务对应的发票 超过 5 月 31 日才拿到,2025 年要纳税调增 答

计提2018年12月应付职工薪酬,软件在年终结转时结转到了借方,2019年1月我该怎么调账?
答: 你好,先查一下为什么会结转到借方,如确定是错的,把之前的一张凭证冲回,再做一张想反分录。结转要结转到以前年度损益调整里。
2018年借应付职工薪酬10500元,贷应付职工薪酬,在2019年9月已发放,但帐务一直没有处理,现准备12月调整,怎么做会计分录。
答: 你好,学员,这个借贷方都是应付职工薪酬科目吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想麻烦请教下,年末的时候计提了年终奖,借:应付职工薪酬 70 贷:其他应付款 70.然后系统自动结转 借:管理费用-工资 70 贷:应付职工薪酬 70 ,但是在发放的时候,领导让如此做凭证:结转计提年终奖 借:其他应付款 70 红冲多计提年终奖 借:管理费用-工资 -20 贷:银行存款 50.有点不懂,为什么还要结转计提的年终奖呢?
答: 同学你好 年终奖都要计提的
为什么我计提工资时用,借生产成本,贷应付职工薪酬,发工资时用借应付职工薪酬,贷银行存款,最后软件结算到利润时就把工资结算了两次相当于,应付职工薪酬和生产成本都结转了
用金蝶标准版软件,结账2018年的账,结账之后,所属于是2019年1月份,但还是2018年12月份的账套的,如何新建2019年的账套呢?如何把2018年末的账结转到19年的账上去呢?
老师,我在2021年12月计提工资的时候计提多了5000元,那我在今年1月份调账是不是要做借以前年度损益调整红字5000,贷应付职工薪酬红字5000





粤公网安备 44030502000945号


