老师好,现在公司有些小额付款,想用微信支付,能绑定 问
个人**不能绑对公卡,小额对公付款要开通**商户号,绑定公司对公账户才合规。 公户转账充值商户余额,支出、提现全部入账,科目用其他货币资金 - **商户。 每月导出流水留存,每笔支出配齐发票,禁止长期用私人**走公司款项。 答
老师好!有一家公司,之前是个人独资有限公司,只有1 问
300万全金额债转股(首选,税负最少) 1. 操作:原自然人股东300万借款全部转为公司资本金,签债转股协议、股东会决议、改章程、工商增资备案。 2. 账务: 借:其他应付款—原股东 300万 贷:实收资本 10万 贷:资本公积—资本溢价 290万 3. 税费:仅缴营业账簿印花税300万×0.00025=750元,无企业所得税、无原股东20%个税。 答
老师,应收账款借方余额80000多,借方余额6800多,都挂 问
你好,收不回来的转为营业外支出 答
请问工商年报社保信息中的参加城镇职工基本养老 问
您好,这个的话是单位和个人的一年总额 答
两个题目中的C选项是矛盾的,一个是说法正确,一个是 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


计提2018年12月应付职工薪酬,软件在年终结转时结转到了借方,2019年1月我该怎么调账?
答: 你好,先查一下为什么会结转到借方,如确定是错的,把之前的一张凭证冲回,再做一张想反分录。结转要结转到以前年度损益调整里。
2018年借应付职工薪酬10500元,贷应付职工薪酬,在2019年9月已发放,但帐务一直没有处理,现准备12月调整,怎么做会计分录。
答: 你好,学员,这个借贷方都是应付职工薪酬科目吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想麻烦请教下,年末的时候计提了年终奖,借:应付职工薪酬 70 贷:其他应付款 70.然后系统自动结转 借:管理费用-工资 70 贷:应付职工薪酬 70 ,但是在发放的时候,领导让如此做凭证:结转计提年终奖 借:其他应付款 70 红冲多计提年终奖 借:管理费用-工资 -20 贷:银行存款 50.有点不懂,为什么还要结转计提的年终奖呢?
答: 同学你好 年终奖都要计提的
为什么我计提工资时用,借生产成本,贷应付职工薪酬,发工资时用借应付职工薪酬,贷银行存款,最后软件结算到利润时就把工资结算了两次相当于,应付职工薪酬和生产成本都结转了
用金蝶标准版软件,结账2018年的账,结账之后,所属于是2019年1月份,但还是2018年12月份的账套的,如何新建2019年的账套呢?如何把2018年末的账结转到19年的账上去呢?
老师,我在2021年12月计提工资的时候计提多了5000元,那我在今年1月份调账是不是要做借以前年度损益调整红字5000,贷应付职工薪酬红字5000





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