假设1月份主营业务收入销售了A产品含税100万,做了价86.2万,税13.8万的价税分离的记账凭证;但是在2月或3月才收到客户的款,记账凭证怎么样做分录
远方
于2019-02-23 10:07 发布 961次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-02-23 10:09
1月的时候,借:应收账款 100 贷;主营业务收入 86.2 应交税费—应交增值税—销项税13.8
收款货款时,借:银行存款 100 贷:应收账款 100
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1月的时候,借:应收账款 100 贷;主营业务收入 86.2 应交税费—应交增值税—销项税13.8
收款货款时,借:银行存款 100 贷:应收账款 100
2019-02-23 10:09:01

你好。把月份做的应收账款金额冲掉就可以了。
借:银行存款 贷:应收账款 按照上月的应收账款金额做
2019-04-13 15:02:26

你好 你上面不是说你做了成本2万 你又冲了2万 现在收到发票 要按10万做的
2020-07-06 14:32:52

同学你好,假设第一期收到了10万元
借:银行存款 100000
长期应收款 1900000
贷:主营业务收入 1600000
未实现融资收益 400000
后续每期
借:未实现融资收益
贷:财务费用
2021-11-29 10:02:00

若此笔没有申报交税,要到税务去做补申报,补交税。更正的凭证可以做在3月份
2019-03-03 15:19:32
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