付给供应商的货款为什么只能做应付账款,不做费用, 问
你好,这个是看情况的。第一步先确认库存商品和应付。 比如借库存商品,贷应付账款 然后库存商品卖出去,可以计入主营业务成本 库存商品用来交际,可以计入销售费用等 答
请问一下公司用知识产权对外投资,属于技术成果,符 问
借:无形资产 贷:实收资本 答
老师,我们有5家公司,一个主体,4个分体,他们是联营合 问
你好,可以的,操作没问题。 答
老师,我们公司要出售小汽车(已折旧完,净值为0)累计折 问
你好,这个是要交税的了。 答
你好,我们公司有生产危险化学品,我们目前还处于试 问
你好,税务上是可以开的了。 答

公司的那些费用是可以在月末发票还没有回来时预估,预估的分录和次月发票会来时的分录如何做呢
答: 你好!其实都是可以暂估的了。 借XX费用-暂估 贷应付账款等 下个月红字冲减这个分录,然后做正确的金额的分录。
以前是没收到发票暂估做分录,是没有把待抵扣税额分开,现在发票回来重录分录,待抵扣税额怎么录入啊,比如我暂估时;借费用5400贷预付5400.发票回来,冲销暂估借;预付5400贷;费用-5400,重新发票借费用;5094.34,待抵扣305.66,贷预付5400,这样的话管理费用那里还留有-305.66
答: 你好,管理费用月末结转到本年利润。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上月预估了运费,本月发票还是没有到,那这个月是否需要红字冲回上月的暂估分录?还是等到发票收到时再红字冲回?
答: 您好,都可以,收到发票红字冲回即可。


优秀的萝莉 追问
2019-02-21 18:09
宋生老师 解答
2019-02-21 18:09
优秀的萝莉 追问
2019-02-21 18:10
宋生老师 解答
2019-02-21 18:11