中午好,老师,请问个人所得税是当月缴纳当月做账,还 问
你好,个税一般都是提前计提的 答
2月账有高铁票进项税,但是2月申报表我没申报这个 问
好,那咱符合抵扣,现在还可以填写抵扣。 答
老师,请教一下公司财务制度一些问题,谢谢! 问
你好,针对具体问题提问就行。 答
请问老师,这个折水后计量31.86是怎么计算的?公式也 问
您好,稍等,我看一下 答
公司发工资发现我的银行卡号和户名不一致转账不 问
直接退回公司的账户上 答
2018年开业时内账会计做了2笔账,借1001 200万 贷其它应付款-法人 200万。第二笔,借1002 50万 贷1001 50万。这两笔的钱没有真正给公司。现在12月货币资金(1001和1002)还有101万,老板说库存现金没钱了,银行(公账也剩下5万),怎么调整数据,到2019年才能账实相符呢?
答: 那你需要将以前这几笔收款冲掉,因为实际没收钱
2018年开业时内账会计做了2笔账,借1001 200万 贷其它应付款-法人 200万。第二笔,借1002 50万 贷1001 50万。这两笔的钱没有真正给公司。现在12月资产负债表里货币资金(1001和1002)还有101万,老板说库存现金没钱了,银行(公账也剩下5万),怎么调整数据,到2019年才能账实相符呢?
答: 您好,按差错更正,把原来的凭证冲掉红字。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师:公司注册资金200万,首次注资50万,应该做,借:银行存款 50万 贷:实收资本50万,可是老会计做的是,借:银行存款 50万 其他应收款 150万 贷:实收资本 200万,并且资产负债表上也填了实收资本200万。现在该怎么处理呢?还是就这样做下去?有没有什么影响?
答: 借;实收资本 贷;其他应收款150 实收资本到账多少就做多少,老会计的做法是错误的
娜 娜 追问
2019-02-19 17:59
耿老师 解答
2019-02-19 18:42