2018年开业时内账会计做了2笔账,借1001 200万 贷其它应付款-法人 200万。第二笔,借1002 50万 贷1001 50万。这两笔的钱没有真正给公司。现在12月货币资金(1001和1002)还有101万,老板说库存现金没钱了,银行(公账也剩下5万),怎么调整数据,到2019年才能账实相符呢?
会计人
于2019-02-19 18:30 发布 591次浏览
- 送心意
芳芳老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

那你需要将以前这几笔收款冲掉,因为实际没收钱
2019-02-19 18:42:14

您好,按差错更正,把原来的凭证冲掉红字。
2019-02-19 17:54:43

你好,这200万是投资款吗
2019-01-23 23:08:48

借现金贷应付帐款
做这个
2020-07-06 10:24:17

学员您好,首先您需要明确的一个概念是:外账是包含在内账里面的. 你说的你也有50万的收入是吗?具体的收入是什么呢?
2020-07-20 14:02:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息