请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

2019年1月份开始、假如一个员工的工资计提8000、赡养老人和子女教育支出等共计3500、、会计记账:借:管理费用8000、贷:应付工资8000、支付时:借:应付工资8000、贷:现金8000对吗?[微笑]
答: 单就您给出的信息,分录和数字是正确的。
2019年1月份开始、假如一个员工的工资计提8000、赡养老人和子女教育支出等共计3500、、会计记账:借:管理费用8000、贷:应付工资8000、支付时:借:应付工资8000、贷:现金4500、贷:其他应付款3500、借:其他应付款3500、贷:现金3500(员工)这样记账对吗?
答: 不对,记账不考虑专项附加扣除。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司收到生育津贴9000,员工产假有发工资,所以9000不会给员工了,产假期间应发工资8000,社保公积金个人承担1400,实发工资6400,每月工资都有计提,当时做的分录是借:管理费 8000 贷:应付职工薪酬8000。现在贷方:管理费8000 营业外收入1000。对吗
答: 可以的




粤公网安备 44030502000945号



先森环 追问
2019-02-15 14:09
张艳老师 解答
2019-02-15 14:11
先森环 追问
2019-02-15 14:13
张艳老师 解答
2019-02-15 14:15