老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
集团公司全额投资入股50万,现退回投资款50万,如何 问
是股权转让了吗?还是子公司注销了? 答
老师,请问一下,公司领导的住院费在公司报销,大几万 问
你好,这个属于工伤的,就按照工伤补助,可以免征个税。 走职工福利的要交个税的。 答
对职工的奖惩账务处理 问
你好 奖励 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-奖金 惩罚 借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,11月开票错误,金额没错,专票开成普票,12月红冲, 问
同学你好, 你家是开票方吗? 如果是的话, 只是 普票和专票的区别 销售额和税金 都没有区别。因此。可以不做处理, 也可以做一对 一正一负的分录 答

2019年1月份开始、假如一个员工的工资计提8000、赡养老人和子女教育支出等共计3500、、会计记账:借:管理费用8000、贷:应付工资8000、支付时:借:应付工资8000、贷:现金4500、贷:其他应付款3500、借:其他应付款3500、贷:现金3500(员工)这样记账对吗?
答: 不对,记账不考虑专项附加扣除。
2019年1月份开始、假如一个员工的工资计提8000、赡养老人和子女教育支出等共计3500、、会计记账:借:管理费用8000、贷:应付工资8000、支付时:借:应付工资8000、贷:现金8000对吗?[微笑]
答: 单就您给出的信息,分录和数字是正确的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,公司垫付了物业费合计8000元,1.借:预付账款8000贷:银行存款8000。收到客户物业费3500元,借:银行存款3500贷:预付账款3500。剩余4500公司自己承担,借:管理费用4500贷预付账款4500。如果做其他应收款,借其他应收款8000,贷银行存款8000。收到客户3500元,借:银行存款3500,管理费用4500,贷其他应收款8000?这样做对吗?
答: 你好 对的 两个都对的




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先森环 追问
2019-02-15 14:02
方老师 解答
2019-02-15 14:23