1月份开了272727.27这么多发票出去,冲红了以前开的一张发票87378.64,这张发票缴过税,报1月份的增值税是不是要减去冲红的哪张?
青春侠
于2019-02-14 16:00 发布 584次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-14 16:02
您好
您1月份报税的时候按实际销项税额填写就可以了
相关问题讨论

您好
您1月份报税的时候按实际销项税额填写就可以了
2019-02-14 16:02:07

同学,你好
你6月份开的红字发票,就做在6月份
2020-07-03 14:18:10

你好不可以的
发票上的来交
2020-04-13 17:31:06

免税销售额在第12行填写负数
1%的季度,30万以内的第十栏填写,超过的在第一行和第三行。
2024-01-04 20:07:17

同学您好,您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2023-03-07 17:01:46
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青春侠 追问
2019-02-14 16:19
bamboo老师 解答
2019-02-14 16:20