老师,我们有个客户拿货,这个客户可能是个采购员,想 问
你好,你们收款和开票都是按照120元算的,这个就按照120元做收入就行了。中间20元是客户自己处理的。 答
老师,问下公司收到稳岗补贴怎么入账?是2024年失业 问
你好,这个你借银行存款,贷其他收益-补贴收益 答
我司是合伙企业,现在刚成立,没有收入,是按筹办期处 问
是的,发生的费用直接计入管理费用 答
老师好,小规模纳税人酒店,比如2025年9月注销,2025.9 问
你好,是的,是需要的了。 答
第一次操作出口退税是不是要求非常严格? 问
您好如果您是第一次出口退税,对于单证备案要求一定要跟主管退税机关亲自核实一下,因为各地主管分局要求各有差异 答

本公司用的是用友软件?现在要生成的是1月份的报表.怎么在初始化的科目期初余额那里录入了前一年的应交税费金额,生成的报表不见有数字显示出来的.
答: 本期是否有发生额,期初录入后平衡吗?
本公司用的是用友软件?现在要生成的是1月份的报表.在初始化的科目期初余额那里录入了前一年的应交税费金额,生成的报表不见有数字显示出来的.
答: 你好 检查一下报表的公式没有?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我根据6月份的科目余额表录入7月期初的数据,6月期初的余额在这里显示为年初余额不对吧,应该是期初余额才对,应该怎么处理呢?这是用友T3的软件。
答: 7月开始建账的话,6月底余额应该录入期初余额栏,然后要录入1-6月的发生额到累计借方和累计贷方,系统中的年初余额是1月初余额


沛艳 追问
2019-02-11 09:36
陈诗晗老师 解答
2019-02-11 10:28