送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-01-21 17:41

之前有挂账其他应付款吗

小兰 追问

2019-01-21 17:43

有挂账其他应付款,金额是20万

答疑郭老师 解答

2019-01-21 17:48

借其他应付款贷其他应收款对冲

小兰 追问

2019-01-21 17:57

那我之前那笔账怎么处理?摘要:冲18年12月凭证,借:其他应收款-法人 -104536  其他应收款-甲职工 -13518.01  贷:银行存款 -118054.01,这样吗?

小兰 追问

2019-01-21 17:57

然后再记,借:其他应付款-法人 100000  管理费用-法人  4536  管理费用-甲职工 13518.01  贷:银行存款 118054.01,这样吗?

答疑郭老师 解答

2019-01-21 18:00

可以的

答疑郭老师 解答

2019-01-21 18:01

管理费用-法人 4536 管理费用-甲职工 13518.01之前没有如费用是吗?费用二级科目不对

小兰 追问

2019-01-21 18:18

借:其他应付款-法人 100000 管理费用-办公费 4536 管理费用-办公费 13518.01 贷:银行存款 118054.01,这样是正确的吗?

答疑郭老师 解答

2019-01-21 18:20

对的

小兰 追问

2019-01-21 18:23

那对2018年出的所有的表有没有影响?还需要做什么调整吗?

答疑郭老师 解答

2019-01-21 18:30

你这个分录做到了那年?

小兰 追问

2019-01-21 18:42

这个分录在2018年12月做的,2018年所有的表已经出完了,现在2019年1月想要调2018年12月的账

答疑郭老师 解答

2019-01-21 19:11

你费用发票是几月份的?

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之前有挂账其他应付款吗
2019-01-21 17:41:01
付出去那笔: 借:费用 40000 贷:银行存款 40000 银行退票:借:银行存款 10000 贷:其他应付款/个人 10000
2020-04-23 09:41:30
借:其他应收--甲40000,贷:银行存款。借:管理费用40000-1000,贷:其他应收款--甲。40000-1000 这个退给你们话,这个做借银行 贷其他应收款-甲 1000 这样,比较好,这个
2020-04-23 10:33:06
你好! 对的。
2019-01-25 16:24:27
你好,你上面的分录是平的,现在你的账上哪个科目有余额?
2018-02-27 12:26:21
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